2021年度四川省洪雅县网格化服务中心部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-15 作者: 点击数: |
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2021年度 目录 公开时间:2022年9月15日 第一部分 部门概况............................................ 4 一、基本职能及主要工作.........................................................................4 二、机构设置.............................................................................................6 第二部分 2021年度部门决算情况说明.......................... ..7 一、收入支出决算总体情况说明..............................................................7 二、收入决算情况说明..............................................................................7 三、支出决算情况说明..............................................................................8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................9 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................10 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................14 八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................16 九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................16 十、其他重要事项的情况说明..................................16 第三部分 名词解释...............................................19 第四部分 附件...................................................21 第五部分 附表...................................................28 一、收入支出决算总表.................................................................................29 二、收入决算表..............................................29 三、支出决算表..............................................29 四、财政拨款收入支出决算总表................................29 五、财政拨款支出决算明细表..................................29 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................29 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................29 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................29 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................29 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............29 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................29 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........29 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................29 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................29 (注:请部门根据实际注明页码) 第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。贯彻县委、县政府网格化服务工作的决策部署,落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务,统筹协调全县网格化服务工作,对分流指派给街道(乡镇)、行政部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效,组织开展网格化服务工作调查研究,总结推广经验,探索创新举措,负责网格化服务信息系统的建设工作。(职能参照省政府批准的三定方案) 1.规范网格事件的上报。按考核要求,网格员每月办理网格事件不少于20件,同时通过培训有效提高网格事件办理的质量和数量。截至目前,全县网格员共办理各类网格事件60070件,办理公共服务事项49122件,化解矛盾纠纷1119 件,特殊人群信息上报6285件,处置突发事件483件、排查不稳定因素247件、发现治安隐患和消防安全隐患2814件,其中包含宣传教育类2578件。协助法院办理执行案件 285件。 2.特殊人群管控有序。将“三项重点工作”纳入年度工作任务,实行目标考核。截至目前,网格员参与服务管理纳入网格化信息系统的流动人口11358人。全县在管特殊人员 2667人,走访 39992人次。其中精神障碍患者纳入网格化走访管控的914人,走访18447人次,吸毒人员纳入网格化走访管控的976人,走访7283人次。社区矫正人员纳入网格化走访管控的242人,走访6268人次,刑满释放人员纳入网格化走访安置帮教的535人,走访7994人次。 3.防疫工作积极有为。全县252名网格管理员开展疫苗接种知识宣传28万余人次、发放资料2万余份,累计出动6413人次协助开展全县的疫苗接种。 4.禁毒安全宣传深入。全县全体网格管理员积极参加全县禁毒宣传144次,在各村社、小区悬挂禁毒标语500余幅,发放禁毒宣传单和毒品举报奖励办法20余万份,在群众会上宣传讲解禁毒知识,在居民网格微信群中发送毒品科普信息400余次,安全隐患排查500处,上报相关信息宣传15篇,在全社会积极营造全民禁毒的良好氛围。 5.网格监控资源建设加快。4月19、20号全力配合市上开展中央雪亮工程示范城市验收工作,联合各镇、县广电、县电力等部门地毯式详细检查联网平台接入点位,及时处理故障情况,保障雪亮工程及社会资源点位的在线率、出图率,助力中央验收通过。截至目前,全县安装慧眼工程监控探头 21180个,提前完成全年目标任务;雪亮工程1036个点位;接入社会资源网19个单位400路,进一步做强农村安防体系建设。视频监控进一步整合,与公安应急联动指挥中心形成信息互通,工作联动。 6. 按照洪雅县两项改革“后半篇”文章暨农村小网格治理工作推进会会议要求,结合我县村级建制调整,为进一步优化基层人员配置,整合基层治理力量,充分提升治理效能,拟对全县农村村(社区)网格员人员与小网格进行整合,形成“县网格管理中心+乡镇网格中心+村(社区)管理站+小网格”的治理模式。 7. 结合政法队伍教育整顿活动开展开门纳谏,收集“两代表一委员”和行业、群众代表座谈会,收集网格工作相关意见建议2条,拉出任务清单,逐一回复整改,得到了代表们的满意回复,同时通过开展调研,走访6个乡镇(村),重点关注村(社区)网格工作开展实际困难,形成调研报告1份、相关工作方案建议3份提交县领导会商。 二、机构设置洪雅县网格化服务中心为洪雅县人民政府办公室下属全额拨款正科级公益一类事业单位。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 第二部分 2021年度部门决算情况说明2021年度收、支总计70.41万元。与2020年相比,收、支总计各减少4.02万元,下降5.40%。主要变动原因是项目支出在下一年支付,未占2021年指标。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 2021年本年收入合计70.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入70.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)
2021年本年支出合计70.41万元,其中:基本支出63.26万元,占89.85%;项目支出7.15万元,占10.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 (注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。) (图3:支出决算结构图)(饼状图) 2021年财政拨款收、支总计70.41万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少4.02万元,下降5.40%。主要变动原因是项目支出在下一年支付,未占2021年指标。 (注:数据来源于财决01-1表) (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 2021年一般公共预算财政拨款支出70.41万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.02万元,下降5.40%。主要变动原因是项目支出在下一年支付,未占2021年指标。 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图) 2021年一般公共预算财政拨款支出70.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出45.62万元,占64.79%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.42万元,占7.70%;卫生健康支出3.53万元,占5.01%;住房保障支出8.69万元,占12.34%;城乡社区支出7.15万元,占10.15%,主要用于网格化队伍及信息化建设运行等。 (注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。) (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 2021年一般公共预算支出决算数为70.41,完成预算100%。其中: 1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 支出决算为45.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗公务员医疗补助(项):支出决算为3.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 4.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务 其他城乡社区(项):支出决算为7.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为8.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 (注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 2021年一般公共预算财政拨款基本支出63.26万元,其中: 人员经费53.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 (注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。) 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。 (注:上述“预算”口径为调整预算数。) 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下: (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。 开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。 其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2021年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。其中: 国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。 外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于…… 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 2021年,洪雅县网格化服务中心机关运行经费支出45.62万元,比2020年增加5.74万元,增长14.39%,主要原因是人员调整,人员经费增加。 (注:数据来源于财决附03表) 2021年,县网格化服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 (注:数据来源于财决附03表) 截至2021年12月31日,县网格化服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备台(套)。 (注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。) (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)等0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年洪雅县网格化服务中心部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。从评价情况来看基本支出63.26万元,包括单位职工工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费,用于保障单位正常运转的日常支出。项目支出7.15万元,包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等,用以保障网格化工作正常运行。 本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。 1.项目绩效目标完成情况。 本部门在2021年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。 (1)城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.15万元,执行数为7.15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了网格化工作正常运行。 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 指反映事业单位的基本支出。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。 5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):反映除一些项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件 2021年洪雅县网格化服务中心部门整体绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。洪雅县网格化服务中心为洪雅县人民政府办公室下属全额拨款正科级公益一类事业单位。下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 (二)机构职能。贯彻县委、县政府网格化服务工作的决策部署,落实中央、省、市网格化服务的各项工作任务,统筹协调全县网格化服务工作,对分流指派给街道(乡镇)、行政部门、公共服务单位的办理事项进行跟踪督办、考核问效,组织开展网格化服务工作调查研究,总结推广经验,探索创新举措,负责网格化服务信息系统的建设工作。 (三)人员概况。核定编制数6个,其中5个事业管理岗,1个事业工勤岗。现有工作人员6人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计70.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入70.41万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 (二)部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计70.41万元,其中:基本支出63.26万元,占89.85%;项目支出7.15万元,占10.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 三、部门整体预算绩效管理情况(涉及到有专项预算的部门,专项预算项目自评报告作为附件报送;特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送) (一)部门预算项目绩效管理。 县网格化服务中心年初严格按照财政要求进行财政预算的编制和分析管理。严格遵守《预算法》和相关财经纪律,切实做到账账相符、账实相符、账证相符;对各项支出的绩效目标进行梳理和分析。2021年单位收入、支出年初预算共75.09万元,年度执行中调整预算数为70.41万元,调整原因项目资金未在本年度支付完成,县网格化化服务中心2021年度财政拨款收支总决算70.41万元。收入支出与预算无差异。部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、及时处置、预算动态调整、执行进度、预算完成情况良好,无违规记录等情况。 (二)结果应用情况。 按照预算绩效管理要求,本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,对专项项目的数量指标、成本指标及社会效益指标等进行提前细化,加强项目实施的过程监督,确保专项项目规划合理、结果符合、分配科学,保障项目按绩效实施,保障网格化工作正常运行。 (三)自评质量 本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,基本支出63.26万元,包括单位职工工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公用经费,用于保障单位正常运转的日常支出。项目支出7.15万元,包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等,用以保障网格化工作正常运行。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。我单位预算执行良好,资金运行和使用良好,无不良记录及违规违纪行为,预算编制和决算执行情况相符,并按要求进行预决算公开。 (二)存在问题。在实际操作中,内控制度对财务的监管还不到位,财务人员专业知识有待进一步精进。 (三)改进建议。财务涉及知识多,需要业务人员定期开展培训学习,确保依法依规执行各项财经政策。 附件 2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本 (主管部门自评) 一、项目概况 (一)项目基本情况。 我单位项目经费来源为财政拨款,项目总资金7.15万元,主要包括网格化信息系统运行维护、网格化服务管理工作宣传、网格员队伍建设、网格化联动创新工作、网格化基础设施购置、网格员手持终端机维修等,用以保障网格化工作正常运行。 (二)项目绩效目标。 该项目严格按照年初制定的评价指标实施,按时保质保量的完成项目,通过项目实施,保障了网格化工作正常运行,提高了群众满意度和幸福指数。 (三)项目自评步骤及方法。 本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过评价,确保项目开展。 二、项目资金申报及使用情况 (一)项目资金申报及批复情况。 我单位项目经费来源为财政拨款,通过年初预算,批复使用。该项目严格按照合同进行资金拨付,保障网格工作的正常运行。 (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。 1.资金计划。项目资金为县财政拨款资金,严格按照年初预算执行。 2.资金到位。严格按照预算执行,资金到位。 3.资金使用。在预算内进行使用,无违规情况。 (三)项目财务管理情况。 按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础工作,按时提交部门预算草案;在财政部门批复后向社会公开本部门的预算编制说明、“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况;本部门的预算执行都达到了执行进度;本单位的财务制度健全,制度执行严格,会计核算符合财政局的相关规定,资金达到了专款专用,开支标准合理、合法。 三、项目实施及管理情况 绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,均按相关要求严格执行预算范围内开支,并完成所有预定目标全年无违规记录。 (一)项目组织架构及实施流程。本单位项目均属于通用项目,严格按照项目合同和预算实施。 (二)项目管理情况。本单位严格执行相关法律法规及项目管理制度。如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 (三)项目监管情况。按照财政局下达的预算指标,严格执行预算内开支,保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制,按时完成编制工作,预决算报表和说明均在洪雅县县政府门户网站公开。绩效目标按照有关文件如实进行了填报。 四、项目绩效情况 (一)项目完成情况。 本单位对项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。 (二)项目效益情况。 本单位项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。 五、评价结论及建议 (一)评价结论。 按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础工作,按时提交部门预算草案;在财政部门批复后向社会公开本部门的预算编制说明、“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况;本部门的预算执行都达到了执行进度;本单位的财务制度健全,制度执行严格,会计核算符合财政局的相关规定,资金达到了专款专用,开支标准合理、合法。 (二)存在的问题。 无 (三)相关建议。 进一步加强工作创新。
附表: (注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表) 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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附件【洪雅县网格化服务中心公开表.xls】 |
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