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中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室2018年部门决算编制说明
2019-08-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  1506129692/xzfbgs/2019-00191  发布机构  洪雅县政府办公室  公开日期  2019-08-30
 文  号   公开方式  主动公开  失效日期 
 公开程序  经本单位审核后公开





2018年度

四川省眉山市中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室部门决算


 

目录

公开时间:2019829


第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、入支出决算总体情况说明 6

二、入决算情况说明 6

三、出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明     15

一、其他重要事项的情况说明 19

第三部分词解释 21

四部分附件 23

附件1 23

附件2 26

五部分附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入总表 28

三、支出总表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28



第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责协助省市接待办完成一、二级和部(省)级领导来洪的接待工作。

2.负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导,省级部门主要领导来洪的接待工作。

    3.负责县委、县政府主要领导要求由接待办承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

    4.负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

    5.负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6.负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.厉行节约,高质完成接待任务。严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”及市委“六个坚持”等文件精神,坚决落实县委、县政府的各项工作要求,圆满完成了2018年各项接待任务,共完成接待任务182批次,接待宾客8512余人次,得到各级领导和客人的一致好评。

2.不忘初心,落实党建工作新要求。一是始终坚持党建统领全局,深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神,持续开展了“两学一做”学习教育,“不忘初心、牢记使命”主题教育和“大学习、大讨论”活动,认真执行“三会一课”等党内生活制度;二是认真做好党员统计、信息以及党费收缴和管理工作;三是组织党员志愿服务活动1次;四是认真落实党风廉政建设责任制,层层签订了党风廉政建设责任书,主要负责人做到“四个亲自”“三重一大”;五是坚持正确的舆论导向,强化了意识形态管控工作。

3.心系群众,多措强化扶贫成果。一是坚持送文化进村,积极参与宋安村闹万元宵文体联谊会等活动;二是坚持送技术进村,开展农民夜校、种植技术培训会,共覆盖65人次;三是坚持搞好结对帮扶,全体干部职工都做到了入户走访6次以上,切实帮助解决联系户实际困难;四是深入宋安村开展慰问活动,发放桢楠树苗、食用油、大米等慰问品,总计金额21000余万元。

二、机构设置

中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计247.35万万元。与2017年相比,收、支总计各增加122.81万万元,增长98.61%。主要变动原因是人员经费增加,调资,会议会节活动经费增加

(单位:万元)  








(图1:2018年与2017年收入支出对比图)

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计247.35万万元,其中:一般公共预算财政拨款收入247.35万万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万万元,占0%;事业收入0万万元,占0%;经营收入0万万元,占0%;附属单位上缴收入0万万元,占0%;其他收入0万万元,占0%

(单位:万元)







(图2:2018年总收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计247.35万万元,其中:基本支出247.35万万元,占100%;项目支出0万万元,占0%;上缴上级支出0万万元,占0%;经营支出0万万元,占0%;对附属单位补助支出0万万元,占0%

(单位:万元)





(图3:2018年支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计247.35万万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加122.81万万元,增长98.61%。主要变动原因是人员经费增加,调资,会议会节活动经费增加

(单位:万元)








(图4:2018年与2017年收入支出对比表)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出247.35万万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加122.81万万元,增长98.61%。主要变动原因是2018年人员经费增加,调资和会议会节活动经费增加



(单位:万元)







(图5:2017年与2018年一般公共预算财政拨款支出决算对比表)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出247.35万万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出237.98万万元,占96.2%教育支出(类)0万万元,占0%科学技术(类)支出0万万元,占0%社会保障和就业(类)支出5.3万万元,占2.15%;医疗卫生支出1.46万万元,占0.6%;住房保障支出2.61万万元,占1.05%

(单位:万元)







(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构情况)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为247.35完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为48.98万万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为189万万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为3.89万万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为1.41万万元,完成预算100%

5.教育(类):支出决算为0万万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

6.科学技术(类):支出决算为0万万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

7.文化体育与传媒(类):支出决算为0万万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.44万万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.02万万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.61万万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年一般公共预算财政拨款基本支出247.35万万元,其中:

人员经费45.36万万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费58.35万万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为68.84万万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万万元,占0%;公务接待费支出决算68.84万万元,占100%。具体情况如下:

(单位:万元)








(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万万元,越野车0辆、金额0万万元,载客汽车0辆、金额0万万元。截至201812月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万万元。

3.公务接待费支出68.84万万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少1.32万万元,下降1.9%。主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定。

主要用于各类政务接待、招商引资、专家学者等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待182批次,8512余人次,共计支出68.84万万元,具体内容包括:联合国教科文组织亚太遗产中心秘书长一行莅洪考察39人次,支出0.268万元;派格传媒控股集团董事长一行,2批次117人次,支出0.816万元;瓦屋山快速通道开工仪式51人次,支出0.36万元;北京华熙国际投资集团莅洪,2批次117人次,支出0.8158万元;四川自然保护区小水电问题整改阶段性验收检查组28人次,支出0.192万元;生态环境部西南督察局莅洪督查央督信访办件14人次,支出0.098万元;副市长调研现代农业产业9人次,支出0.063万元;关于赴洪雅县学习土地“双挂钩”和国有企业薪酬制度改革20人次,支出0.14万元;省级脱贫攻坚成效交叉考核(雁江区)38人次,支出0.264万元;市级脱贫攻坚成效考核38人次,支出0.264万元;省旅发委主任一行莅洪调研43人次,支出0.3万元;全国两会期间省委维稳工作督导莅洪督导9人次,支出0.072万元;市人大常委会主任一行调研工作28人次,支出0.224万元;市人大常委会莅洪检查2018年上半年规划工作38人次,支出0.302万元;市人大常委会主任莅洪督导习近平总书记来川视察重要讲话精神8人次,支出0.064万元;唐市长调研工业经济工作、2017年县委常委班子民主生活会24人次,支出0.188万元;国家电子商务进农村示范县绩效评价迎检工作16人次,支出0.128万元;洪雅县创建国家生态文明建设示范县工作14人次,支出0.112万元;中央党校原副校长一行、市领导调研西环线和七里坪度假区综合开发项目、四川旅游学院郑贤贵一行32人次,支出0.256万元;省安监局莅洪检查调研农业农村安全生产19人次,支出0.152万元;省食品药监局莅洪调研食品监管21人次,支出0.168万元;省中医药管理局局长一行莅洪指导17人次,支出0.136万元;市委领导调研第二届四川村长论坛筹备、市人大常委一行莅洪25人次,支出0.2万元;省民政厅调研拟设七里坪镇工作、福建省泰宁县莅洪考察55人次,支出0.44万元;联合国教科文组织弗朗西斯科.班德林先生一行莅洪考察、中央改革办督查局副局长、联合国工作组传统村落检查167人次,支出1.332万元;省企业经济促进会专家组长、原副省长一行莅洪调研27人次,支出0.216万元;千叶光行先生一行、市委主要领导莅洪调研69人次,支出0.547万元;彭山学习考察我县古村落保护和新村建设工作183人次,支出1.46万元;邵荣德司令来洪检查调研14人次,支出0.112万元;商务部综合司巡视员一行调研15人次,支出0.12万元;市委主要领导莅洪调研青衣江河长制工作19人次,支出0.148万元;中国社会科学院日本研究所副所长一行调研18人次,支出0.144万元;四川旅投旅游创新开发有限责任公司董事长到洪考察45人次,支出0.36万元;《洪雅县生态文明建设规划(2017-2025)》专家评审会19人次,支出0.152万元;国开金融副总裁左坤一行考察61人次,支出0.484万元;四川省现代粮食产业仁寿示范园区莅洪考察学习50人次,支出0.3965万元;副省长一行、市委慕新海书记调研瓦屋山景区旅游规划工作、罗市长调研督导洪雅县突出环境问题整改工作97人次,支出0.772万元;省委第一巡视组开展巡视工作会议场租、办公用房、谈话间、餐费等,支出18.1696万元;省委第一巡视组莅洪反馈巡视情况,支出1.696万元;国家“绿盾”自然保护区监督检查专项行动,省领导督导调研中央环保督察自然保护区问题整改工作98人次,支出0.778万元;乐山市政府调研组考察康养产业发展26人次,支出0.208万元;联合国教科文组织文化助理总干事埃内斯托.奥托内先生一行29人次,支出0.232万元;市委书记一行走基层工作、院士专家四川一行29,支出0.232万元;中石化原董事长、总裁李春光一行20人次,支出0.16万元;广东省政协副主席林雄一行28人次,支出0.224万元等。

外事接待支出0万万元,外事接待0批次0人。

其他国内公务接待支出0万万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对公务接待、会议会节活动开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全面达到年初预算预定目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看全面达到年初算绩效预定目标。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“公务接待”“会议会节活动”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.公务接待项目全年预算数68.84万万元,执行数为68.84万万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县政务接待、招商引资、外事接待费用开支,发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

2.会议会节活动项目全年预算数120万万元,执行数为120万万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全县大型会议会节活动费用支出,发现的主要问题:由于大型会议会节活动参加人数较多,涉及人员变动,各部门信息对接不及时容易导致浪费。下一步改进措施:及时对接,及时沟通。












项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

公务接待费

预算单位

中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室

预算执行情况(万万元)

预算数:

68.84

执行数:

68.84

其中-财政拨款:

68.84

其中-财政拨款:

68.84

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好全县公务接待服务工作,让来宾满意

做好全县公务接待服务工作,让来宾满意

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全年接待人次

8512人

8512人

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

服务对象满意度指标

接待对象满意度

≥99%

≥99%








项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

会议会节活动

预算单位

中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室

预算执行情况(万万元)

预算数:

120万万元

执行数:

120万万元

其中-财政拨款:

120万万元

其中-财政拨款:

120万万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

做好全县会议会节活动服务工作,让来宾满意

做好全县会议会节活动服务工作,让来宾满意

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

会议会节后勤保障率

100%

100%

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

来宾满意度

来宾满意度

≥99%

≥99%








(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洪雅县委县政府接待办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对公务接待项目、会议会节活动项目开展了绩效评价,《洪雅县委县政府接待办项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我办机关运行经费支出11.88万万元,比2017年增加10.01万万元,增长535%,主要原因是2018年我中心人员增加,运行经费也相应增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,我办政府采购支出总额0万万元,其中:政府采购货物支出0万万元、政府采购工程支出0万万元、政府采购服务支出0万万元。授予中小企业合同金额0万万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万万元以上通用设备0台(套),单价100万万元以上专用设备0台(套)。


 


第三部分词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反应党委办公厅(室)及相关机构事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除小城镇基础设施建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





四部分附件


附件1

中共洪雅县委洪雅县人民政府接待办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我办为县委直属,财政全额拨款事业单位。含秘书股、接待股2个内设机构。与2017年相比无变化。

(二)机构职能。

负责协助省市接待办完成一、二级和部(省)级领导来洪的接待工作。负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导,省级部门主要领导来洪的接待工作。负责县委、县政府主要领导要求由接待办承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

(三)人员概况。

2018年初我单位有主任1名,副主任1名,在岗事业编3名,编内5名, 20182月因工作调动调出1名(副主任),6月新招聘1名,6月辞职1名编内人员, 8月辞职1名,10月调入1名(副主任)调出1名(主任),2018年底我单位有人员8名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计247.35万万元

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计247.35万万元

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

为进一步提高财政资金使用效益。2018年,我办按照预算绩效管理要求,对一般公共预算开展了绩效目标管理,严格落实《预算法》和预算管理相关规定,各项支出按照批准的预算审核列支,严格控制在预算额度内使用,支出的范围和标准符合相关规定。

(二)专项预算管理。

根据县财政要求,我办进行了绩效目标管理,对公务接待费、会议会节活动项目实行了有效监管,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都有所增强,提升了机关整体支出效益。

(三)结果应用情况。

2018年,我办预算管理较为理想,执行较为有效,达到改进预算管理、控制节约成本、提高财政资金使用效益的预期目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我办严格执行财务相关管理规定、无预算不开支,不超标准、不超预算,严格按中央八项规定做好公务接待、会务服务工作,厉行节约同时又体现地方万元素洪雅特色,得到来宾的一致好评。

(二)存在问题。

绩效目标设立不够细化和量化

(三)改进建议。

在编制项目资金绩效目标时,结合实际,进一步细化量化,项目实施中更加合理可行。







附件2

2018年公务接待支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我办严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”及市委“六个坚持”等文件精神,坚决落实县委、县政府的各项工作要求,严格国内公务接待范围、严格执行国内公务接待制度、严格控制食宿标准、简化迎来送往、严格执行接待行为纪律,圆满完成了2018年各项接待任务,共完成接待任务182批次,接待宾客8512余人次,得到各级领导和客人的一致好评。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

公务接待项目绩效评价总体结论较好。

(二)绩效分析

1、项目决策

为各级领导、各类调研、检查、督查提供优质的接待服务,为对外合作交流搭建平台;厉行勤俭节约,简化公务接待形式,严格控制公务接待成本。

2、项目管理

我办严格按照预算项目金额,专款专用,按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、项目绩效

我办认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”及市委“六个坚持”等文件精神,共完成接待任务182批次,接待宾客8512余人次,得到各级领导和客人的一致好评,较好地完成了一年的接待任务。

三、存在主要问题

四、相关措施建议















五部分附表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

  
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