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2019年度洪雅县经济合作局部门决算
2020-10-20   作者: 点击数:  
 索 引 号  1506129692/xtcj/2020-00094  发布机构  洪雅县经济合作局  公开日期  2020-10-20
 文  号   公开方式  主动公开  失效日期 
 公开程序  经本单位审核后公开

 

 

 

2019年度

四川省洪雅县

经济合作局部门决算

 


目录

 

公开时间:2020年10月20日

 

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、入支出决算总体情况说明 

二、入决算情况说明

三、出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 

一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 词解释 

四部分 附件 

附件1 

附件2 

五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

一)基本职能

  负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动,参与省市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

负责外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

推进我县与国(境)内外相关区域合作。承担我县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

推动全县博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会和经济合作推介会。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

职能转变。按照洪雅建设国际康养度假旅游目的地的发展定位,加强对全县经济合作的统筹,推进内资和外资有机融合发展;进一步优化对外经济合作体制机制,积极搭建对外开放合作平台;围绕洪雅健康养生、生态工业、有机农业三大产业发展重点,不断招大引强、招强引优;提升与发达地区经济合作层次,加快构建一地三区发展新格局

2019年主要工作完成情况

1、目标任务圆满完成。全年,新签约项目12个,完成市下达目标任务(12个)的100%;其中投资5亿元以上重大项目3个,完成目标任务(3个)的100%。实现到位资金73.84亿元,完成目标任务(71亿元)的104%;其中省外到位资金64.63亿元,完成目标任务(63亿元)的102.6%。2018年省级平台签约项目到位资金1.2亿元。实际利用外资549万美元,完成目标任务(200万美元)的275%。洪雅招商引资工作被市政府主要领导肯定性批示4次(全市政府系统2018年12月、2019年3月、2019年4月、2019年6月重点工作情况通报)。

2、主导产业。深入研究洪雅产业基础和发展优势,围绕康养产业、生态工业、绿色有机农业完善招商项目库。主动对接鹏瑞利、千里走单骑等国内外知名企业,万达、绿城、中茶、合力泰、中国交建等知名企业莅洪考察,中航工业复合材料研发制造、洪雅通用机场、洲际酒店、幺麻子藤椒产业园等一批重大项目成功签约,引进中科院微生物研究所联合技术转化项目。发挥洪州供应链公司、现有标准厂房等优势,引进年产30万平米移动智能屋(投资3亿元)、物联网无线通讯模块(投资2亿元)、海亿触控、纳川光电等精品项目,生态工业更加壮大。


(二)机构设置

洪雅县经济合作局下属二级单位0个,其中行政单位1个,下属二级预算单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。现有在职职工人数 19人,离退休 7人。遗属1人。编外控制人员:2人。按性质分:行政在职:6人(正科1人,副科5人),管理八级2人;管理九级11人。按职级分:正科1人,副科级2 人、全额事业九级11人。(本年新增管理九级1人)。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计791.38万元。与2018年相比,收、支总计各增加183.74万元,增长30.23 %。主要变动原因是人员增加,项目增加。


 

 

 

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计791.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入791.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


二、 出决算情况说明

2019年本年支出合计791.38万元,其中:基本支出288.06万元,占36.39  %;项目支出503.32万元,占63.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计791.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加183.74万元,增长30.27  %。主要变动原因是人员增加,项目增加。


 


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出791.38万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加183.74万元,增长30.27 %。主要变动原因是人员增加,项目增加。


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出791.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出742.09万元,占93.77%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0.8万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出21.51万元,占2.72%;卫生健康支出7.95万元,占1%;住房保障支出19.03万元,占2.41%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为791.38完成预算100%。其中:

1.一般公共服务201(类)13(款)01.08(项): 支出决算为742.09万元,完成预算93.77%,决算数等于预算数的主要原因是我单位机构改革人员变动

2.教育(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%

3.科学技术(类)0(款)0(项): 支出决算为0万元,完成预算0%0

4.文化体育与传媒207(类)01(款)08(项): 支出决算为0.8万元,完成预算0.1%,决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员变动

5.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为21.51万元,完成预算2.72%,决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员变动

6.医卫健康支出201(类)11(款)01(项):支出决算为7.95万元,完成预算1%,决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员变动

7.住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为19.03万元,完成预算2.41%,决算数小于预算数的主要原因是我单位机构改革人员变动

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出288.06万元,其中:人员经费250.92万元,主要包括:基本工资94.97万元,津贴补贴2.39万元,奖金95.93万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元,职业年金缴费0万元,其他社会保障缴费0万元,其他工资福利支出6.72万元,离休费0万元,退休费0万元,抚恤金0.14万元,生活补助3.01万元,医疗费7.95万元,奖励金0.05万元,住房公积金19.03万元,提租补贴0万元,购房补贴0万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元。

  公用经费37.14万元,主要包括:办公费12.3万元、印刷费0.36万元、咨询费0.1万元、手续费0万元、水费0.21万元、电费0.65万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.35万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.93万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.23万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。


七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元,完成预算14%。决算数小于预算数的变化原因是,严格遵守财务规定,节约开支“三公”经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.7万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0.7万元,完成预算14%全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年减少1.3万元,下降65 %。主要原因是2019出境招商批次及人数减少。

2019年县上领导带队赴台湾对招商引资进行项目进行考察,产生了住宿费,机票费,商务接待费。费用从对应预算项目中进行开支。全年完成招商引资项目12个,完成了全年的目标任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%主要原因是公车改革后车辆由机关事务中心统一管理本单位无费用产生。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  2. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对招商引资宣传视频宣传资料项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全面完成县委县政府下达我局各项目标任务,积极有效推动各项发展作开展。(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来招商引资宣传视频宣传资料项目实施保障了全县招商引资进度。增加地方税收,增加劳动力指标。(简要说明项目绩效情况)。

  1. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映招商引资宣传视频宣传资料项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

    专业中介机构招商项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数205万元,执行数为205万元,完成预算的100%;兑现招商引资中介服务公司落地项目,项目全年预算数450万元,执行数为450万元,完成预算的100%;通过项目实施,12月全县新签约项目12个(全年任务12个),完成全年任务的100%,其中重大项目3个(全年任务3个)完成全年任务的100%。招商引资工作被市政府主要领导肯定性批示4次。

    发现的主要问题:应进一步加强对项目的跟踪。下一步改进措施:招强引大。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

专业中介机构招商年服务费

预算单位

洪雅县经济合作局

预算执行情况(万元)

预算数:

205

执行数:

205

其中-财政拨款:

205

其中-财政拨款:

205

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

专业中介机构招商年服务费

完成全县新签约项目12个(全年任务12个),完成全年任务的100%,其中重大项目3个(全年任务3个)完成全年任务的100%.

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

招商引资项目落地3个

3

引进项目3个

效益指标

社会效益

增加地方税收,增加劳动力指标

600人次

为社会提供劳动力600人次

满意度指标

服务对象满意

满意率

95%

97%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

兑现落地项目服务佣金

预算单位

洪雅县经济合作局

预算执行情况(万元)

预算数:

450

执行数:

450

其中-财政拨款:

450

其中-财政拨款:

450

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

兑现落地项目服务佣金

完成全县新签约项目12个(全年任务12个),完成全年任务的100%,其中重大项目3个(全年任务3个)完成全年任务的100%.

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

招商引资项目落地3个

3

引进项目3个

效益指标

社会效益

增加地方税收,增加劳动力指标

600人次

为社会提供劳动力600人次

满意度指标

服务对象满意

满意率

95%

97%

 

  1. 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洪雅县经济合作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对专业中介机构招商服务费、兑现落地项目服务佣金项目开展了绩效评价,《专业中介机构招商服务费、兑现落地项目服务佣金项目2019年绩效评价报告》见附件。

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,洪雅县经济合作局机关运行经费支出37.14万元,比2018年增加6.6万元,增加21.61 %主要原因是人员增加。

  2. (二)政府采购支出情况

    2019年,洪雅县经济合作局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  3. (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年1231日,经济合作局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

                                                                                           词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):单位人员工资、津贴、办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等方面的支出。

10.文化体育与传媒(类)财政事务(款)文化宣传(项):指单位各种会议文化传媒支出。

11.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出



13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金



14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

洪雅县经济合作局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

洪雅县经济合作局下属二级单位0个,其中行政单位1个,下属二级预算单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动,参与省市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

负责外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

推进我县与国(境)内外相关区域合作。承担我县与国(境)内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

推动全县博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会和经济合作推介会。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

职能转变。按照洪雅建设国际康养度假旅游目的地的发展定位,加强对全县经济合作的统筹,推进内资和外资有机融合发展;进一步优化对外经济合作体制机制,积极搭建对外开放合作平台;围绕洪雅健康养生、生态工业、有机农业三大产业发展重点,不断招大引强、招强引优;提升与发达地区经济合作层次,加快构建一地三区发展新格局


二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计791.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入791.38万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(二)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计791.38万元,其中:基本支出288.06万元,占36.39%;项目支出503.32万元,占63.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2019部门预算收入791.38万元,预算支出791.38万元。绩效主要目标任务:开展招商引资统筹、协调、指导和服务工作,策划和组织全县的招商引资活动。协调外地招商引资工作。与投资合作项目的推介、洽谈、协调工作,为投资客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等方面的优质服务;认真开展项目落户动工过程中的跟踪服务,协调解决项目投资过程中的有关诉求。突出国际化招商引资。高质量完成目标任务,预算编制及时网上公开,加强预算执行情况监督。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

严格资金管理使用规范化要求,对预算绩效目标规范管理。对招商引资项目资金按上级要求保证资金的安全运行,通过专项预算管理,使预算资金整体使用切实提高效率。实现预算管理总体目标。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

通过加强预算绩效管理,不断建立健全单位内部管理制度,形成以制度管人,以制度促事的良好氛围,部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价,有力促进各项工作有序推进,强化了国际化招商引资。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

保障了机关正常运转,保障了全县招商引资工作有序开展,各项资金支付及时合理,资金使用安全经济高效,无违规违纪行为等不良事件发生。

(二)存在问题。

年初预算对年度适时需要增加的重点工作保障预算还不够精准。

(三)改进建议。

加强对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习,加强对局机关各科股室预算管理支出的意识培训,进一步规范单位资金申报拨付使用财务行为,切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2019年专业中介机构招商项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

专业中介机构招商项目评价主要评价2019年招商引资专业中介机构年服务费经费使用管理情况,评价指标由项目完成指标、效益指标、满意度指标构成,下设一级指标、二级指标、三级指标。数据来源为年度报表、工作基础资料等作依据。

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

引进项目12个,增加地方税收,增加社会劳动力600个,促进了社会发展。

2019年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2019年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

专业中介机构招商引资年服务费项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

28

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

3

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

20

20

总分

98

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

28

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

3

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

20

20

总分

98

2019年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

2019年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

28

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

3

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

20

20

总分

98

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

28

5

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

3

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

20

20

总分

98

 

 

 

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

为规范和加强专业中介机构招商引资年服务费项目、兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金项目经费的使用管理,保障专业中介机构招商引资年服务费项目、兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金项目资金有效保障民生,根据中央八项规定,对专业中介机构招商引资年服务费项目、兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金项目项目资金设置绩效目标考核为项目完成指标、效益指标、满意度指标三部分。

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

专业中介机构招商引资年服务费项目、兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金项目,按中央八项规定文件规定的开支范围和标准,专款专用,无违纪违规行为发生。

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

全年,新签约项目12个,完成市下达目标任务12个)的100%;其中投资5亿元以上重大项目3个,完成目标任务(3个)的100%实现到位资金73.84亿元,完成目标任务(71亿元104%其中省外到位资金64.63亿元,完成目标任务(63亿元102.6%。2018年省级平台签约项目到位资金1.2亿元。实际利用外资549万美元,完成目标任务(200万美元)275%。

  1. 存在主要问题

对项目的跟踪还需要进一步加强。

  1. 相关措施建议

    多走出去,把项目请进来。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

  
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