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洪雅县审计局推动内部审计工作提质增效
2024-04-22   点击数:  
 索 引 号  1506129692/xsjj/2024-00039  公开方式  主动公开  公开日期  2024-04-22
 发布机构  洪雅县审计局  有效性  有效

一是强化政治导向。指导监督各部门各单位树立正确导向,在围绕重大政策落实、财政财务收支、固定资产投资建设管理、内部控制及风险管理、领导干部经济责任等方面进行审计监督,促进权力规范运行。

二是完善制度体系。逐步建立和完善以审计工作程序、业务流程和标准、考核以及责任追究为主体的质量控制制度体系,提高内部审计成果的质量和水平。全面、准确、完整掌握内部审计相关数据,推动国家审计与内部审计成果共享、优势互补。

三是优化指导机制。开展内部审计业务指导,明确负责指导和监督工作的业务股室和具体职责,将对内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,与审计业务工作同部署、同落实、同检查。

四是加强监督检查。通过日常监督、结合实施审计项目开展监督、开展专项检查等方式,总结推广好的经验和做法,将被审计单位内部审计制度建立健全情况以及质量效果等内容,纳入审计监督评价的范围,督促被审计单位及时整改,切实防范内部审计风险,提高内部审计工作质量和水平。

  
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