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洪雅县人民政府关于2022年度洪雅县本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
2024-01-10   点击数:  
 索 引 号  1506129692/xsjj/2024-00001  公开方式  主动公开  公开日期  2024-01-10
 发布机构  洪雅县审计局  有效性  有效

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向县人大常委会报告2022年度洪雅县本级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

一、整改工作措施

(一)加强组织领导。县委、政府主要负责同志坚持亲自抓、亲自管,在县委审计委员会、县政府常务会议、县政府专题会议上听取审计整改情况汇报,研究部署审计整改工作。县委、县政府主要负责同志对审计整改做出批示4次,召开县政府常务会议4次、专题会3次,县政府有关分管同志负责督办乡村振兴等重要领域的审计整改工作。

(二)开展审计培训。开展2023年内部审计和党政主要领导干部专题培训,将审计整改、内部审计业务知识作为培训重点内容,梳理近年发现的普遍性、系统性问题形成审计案例进行风险预警,进一步提升部门(单位)风险防范能力。指派审计专业人员到镇村开展审计培训,切实从源头上化解屡审屡犯、屡改屡犯等问题。

(三)强化督促检查。规范分类管理,统一审计查出问题分类和结果认定口径,建立审计整改问题清单,14个被审计单位发函提醒敦促,会同县纪委监委、县人大常委会办公室、县政府办公室等开展联合督查2次,促进18个存量问题完成整改。将审计整改数据纳入审计整改信息系统管理,作为动态提醒敦促和屡审屡犯认定处理的重要依据。

(四)深化行业治理。县财政局、县国资金融中心充分运用审计成果,集中清查全县国有资产和应收账款情况;县属国有企业和洪雅县经济开发区开展拖欠企业账款清理,建立了清欠台账,及时清偿欠款;针对集体资金管理不规范的问题,各镇强化财务培训,开展村级财务检查;县发改局、县住建局等联合对中央省预算内投资、地方政府专项债券等开展了专项监督检查。

(五)贯通协调配合。召开“三类监督”工作协调会,加强纪检监察监督、巡视巡察监督与审计监督贯通协同,开展集中会商6次,相互“点将”9人,共享审计成果25个,移送问题线索1抽调县农业农村局、县医保局等5名专业人员参与高标准农田、医院收费和采购管理等项目审计,从专业角度看问题,提出应对整改措施。

二、整改落实情况

截至202311审计工作报告所反映的问题,相关部门(单位)采取追回或归垫资金、加快资金拨付、盘活存量或闲置资金、调整账务等方式予以整改,推动建立完善规章制度27项,促进长治长效。

主任、各位副主任、各位委员,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对审计工作系列重要指示批示精神为指导,深入贯彻党的二十大精神,落实各级审计委员会关于审计工作的决策部署,自觉接受县人大的监督和指导,切实做好审计“下半篇文章”,为推动建设洪雅“两山”转化示范县、绿色发展先行区作出审计贡献!

  
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